此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

合肥发布厅

政务公开

市委宣传部2016年度部门决算情况说明

发布时间:2017-07-26 来源:

一、部门职责

中共合肥市委宣传部主要职能:1)研究提出全市宣传思想文化工作指导意见;规划、部署全市宣传思想文化工作;在政策和业务上指导全市宣传思想文化工作;组织协调全市宣传思想文化部门开展工作。(2)领导和指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作;制定全市哲学社会科学规划并组织实施。(3)领导和指导全市新闻宣传和出版工作,管理全市新闻出版单位和新闻媒体。(4)领导和指导全市网络宣传管理工作。(5)领导和指导全市社会主义精神文明建设工作。(6)领导、指导、组织开展全市群众文化、文艺创作、文化体制改革、文化产业发展工作;领导和指导“扫黄打非”工作。(7)领导、指导、组织开展全市社会宣传和思想政治工作。(8)领导、指导、组织、协调全市对外宣传工作。(9)组织开展全市宣传思想文化部门有关思想政治建设、干部人事管理、人才队伍建设工作。(10)完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

市委对外宣传办公室(市政府新闻办公室、网络宣传管理办公室)主要职能:

贯彻落实党的对外宣传方针政策,负责研究制定全市对外宣传规划,指导、协调全市对外宣传工作;负责市政府新闻发布,协调全市新闻发布工作;研究境外媒体对我市的报道情况,针对重大问题提出对外宣传对策;负责确定全市重大问题和突发事件的对外宣传口径;组织协调开展境外宣传工作;组织开展跨地区、跨部门对外宣传活动;组织中央、省和境外媒体来肥采访,对来肥采访的境外记者进行管理;负责与中央、省新闻单位驻皖、驻肥机构和省内新闻单位的联系;完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

负责全市网络宣传管理。指导、协调对网上涉及意识形态问题的重大情况进行统一处置,引导网上舆论、处理网上热点敏感问题;围绕市委、市政府中心工作,组织开展网上宣传工作;规划、指导新闻网站建设与发展,对建立新闻网站和网站信息服务进行审查、核准;指导全市各县(市区)和市直各部门开展网络宣传管理工作。

市网络舆情中心主要职能

承担发布微博、微信等政务新媒体平台的信息发布、运营管理工作;负责重大、敏感、突发事件舆情的预警提示,指导开展相关舆情处置与应对;开展网上舆论引导,组织开展融媒体传播规律和舆情研究。

市精神文明建设指导委员会办公室(为市委宣传部归口管理的正县级单位,以下简称“市文明办”)主要职能:

按照市文明委部署,研究分析全市精神文明建设的情况动态和重点问题,及时提出对策和建议。制定全市群众性精神文明创建活动规划,对创建活动进行指导协调。组织开展多种形式的社会主义思想道德教育,负责全市未成年人思想道德教育工作。负责组织、协调开展全市志愿服务工作。负责组织全市文明单位评选工作,总结推广全市精神文明建设典型经验。完成市文明委、省文明办交办的其他工作。

二、部门机构设置

中共合肥市委宣传部由部机关本级、市文明办、市委外宣办(市政府新闻办、市网宣办)和市网络舆情中心组成。

三、2016年度部门决算报表说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计10306.21万元,支出总计10306.21万元。与2015年相比,收、支总计各减少2353.64万元,降低18.59%。主要原因是市财政收回省委宣传部拨付的2015年文化事业专项资金。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计9970.05万元,其中:财政拨款收入9955.93万元,占99.86%;其他收入14.12万元,占0.14%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计9990.03万元,其中:基本支出993.70万元,占9.95%;项目支出8996.33万元,占90.05%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计9955.93万元,财政拨款支出总计9955.93万元,与2015年相比,财政拨款收入总计减少2142.14万元,降低17.71%,财政拨款支出总计增加826.10万元,增长9.05%。主要原因是市财政收回省委宣传部拨付的2015年文化事业专项资金。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入9955.93万元,本年支出9955.93万元,年末结转和结余0万元。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出9955.93万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加826.10万元,增长9.05%。主要原因是宣传文化发展专项支出和省级文化强省资金增加。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出9955.93万元,其中:基本支出991.54万元,占9.96%;项目支出8964.39万元,占90.04%。具体情况如下:

1)“一般公共服务”2016年度决算2646.21万元,比2015年度减少566.56万元,降低17.63%,主要原因是减少了省级文化强省资金和“五个一工程”奖励经费的支出。其中:“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”决算5.38万元,主要用于公务人员出国培训等外事活动。商贸事务“招商引资”决算0.16万元,主要用于招商引资工作。宣传事务“行政运行”决算3.85万元,主要用于办公设备购置。“一般行政管理事务”决算907万元,主要用于精神文明建设专项、建设学习型城市工作、哲学社会科学规划课题、爱国主义教育基地建设、争创全国文明城市、未成年人思想道德建设、全市志愿服务制度化建设等。“事业运行”决算130.83万元,主要用于事业人员经费。“其他宣传事务支出”决算526.91万元,主要用于市委外宣办工作经费等。其他共产党事务支出“行政运行”决算586.08万元,主要用于本部门行政人员经费和公用经费支出。“其他一般公共服务支出”决算486万元,主要用于少年宫创新活动经费、合肥城市宣传片在央视播出等。

2)“社会保障和就业”2016年度决算133.12万元,比2015年度减少71.30万元,降低34.88%,主要原因是减少了创建全国文明城市全市先进个人和单位奖励经费。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算112.24万元,主要用于离退休人员工资支出;“其他优抚支出”决算20.88万元,主要用于离休人员抚恤支出。

3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算70.02万元,比2015年度增加12.27万元,增长21.25%,主要原因一是2016年本部门工作人员增加;二是2016年在职职工和离退休人员工资收入增加。其中:“行政单位医疗”决算26.23万元,主要用于在职职工和离退休人员医疗保障支出;“事业单位医疗”决算6.02万元,主要用于事业人员医疗保障支出;“公务员医疗补助”决算13.51万元,主要用于公务员社会保障医疗保险支出;“其他医疗保障支出”决算24.26万元,主要用于在职职工医疗保险支出。

4)“住房保障支出”2016年度决算71.49万元,比2015年度增加12.96万元,增长22.14%,主要原因一是2016年本部门工作人员增加;二是2016年在职职工和离退休人员工资收入增加。其中:“住房公积金”决算54.88万元,主要用于在职职工住房公积金支出;“提租补贴”决算16.61万元,主要用于在职职工和离退休人员提租补贴支出。

5)“教育支出”2016年度决算940万元,比2015年增加215万元,增长29.66%,主要原因是全市乡村(学校)少年宫数量增加,建设补助及运行经费投入加大。其中:“其他教育管理事务支出”决算940万元,主要用于乡村(学校)少年宫建设补助和运行经费支出。

6)“文化体育与传媒支出”2016年度决算3934.20万元,比2015年增加1342.20万元,增长51.78%,主要原因是宣传文化发展专项经费增加。其中:“其他文化支出”决算26万元,主要是省级文化事业活动经费支出。“宣传文化发展专项支出”决算3338.20万元,主要用于全市文化事业发展专项、“大湖名城 创新高地”城市品牌建设、“支持合肥经济发展”栏目等经费支出。“文化产业发展专项支出”决算570万元,主要用于省级文化强省项目。

7)“其他支出”2016年度决算2076万元,比2015年减少203.36万元,降低8.92%,主要原因是 “三线三边”专项整治经费减少。其中:“其他支出”决算2076万元,主要用于“三线三边”专项整治、文化强市工作和农村文明创建工作。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出991.54万元,其中人员经费888.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴等;公用经费102.83万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金收入支出情况说明

本部门2016年度无政府性基金收入和支出。

(八)2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2016年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为32.35万元,支出与2015年度决算相比,减少20.61万元,降低38.92%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.38万元,公务接待费支出决算为15.67万元,公务用车购置及运行费支出决算为11.30万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出5.38万元,主要用于公务人员出国培训等外事活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国()计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,增加5.38万元,主要原因是年初无出国经费预算,市外办年终将出国经费调至我单位执行。2016年,参加因公出国(境)团组1个,1人次。

(二)公务接待费支出15.67万元,主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,减少16.19万元,降低50.82%,主要原因一是上级部门和外地来我部公务接待量较上年度减少;二是认真贯彻落实八项规定要求,进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,严格控制公务接待支出。2016年,国内公务接待共58批,1210人次(不包括陪同人员)。

(三)公务用车购置及运行费支出11.30万元,与2015年度决算相比,减少9.80万元,降低46.45%,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出11.30万元,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2015年度决算相比,减少9.80万元,降低46.45%,主要原因是车改后车辆减少,并严格执行节假日封存和各项管理制度,加强管理和监督,有效控制了公车运行费用。2016年,市委宣传部公务用车保有数为3辆。

公务用车购置费支出0万元,支出与2015年度决算相比持平。2016年,购置车辆0台。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度市委宣传部机关运行经费102.83万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

2.政府采购支出情况。

2016年度市委宣传部政府采购支出总额3.85万元,其中:货物类支出3.85万元。授予中小企业合同金额3.85万元,占政府采购支出总额100%

3.国有资产占有使用情况。

截止20161231日,市委宣传部共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

分享到: 0